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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003719
Monto de la Factura
₲ 14.768.633
Nro. Solicitud de Transferencia
79843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.044.701

Retención DNCP
₲ 52.630
Retención IVA
₲ 402.781
Retención Renta
₲ 268.521
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-139227
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.736.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.736.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329207
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores