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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001942
Monto de la Factura
₲ 18.396.965
Nro. Solicitud de Transferencia
52514
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.495.180

Retención DNCP
₲ 65.560
Retención IVA
₲ 501.735
Retención Renta
₲ 334.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-139227
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.736.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.736.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329207
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores