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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 2.588.334
Nro. Solicitud de Transferencia
179860
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.331

Retención DNCP
₲ 9.412
Retención IVA
₲ 70.591
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-228733
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.936.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.936.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados