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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014808
Monto de la Factura
₲ 6.568.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104318
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.127.295

Retención DNCP
₲ 22.929
Retención IVA
₲ 179.133
Retención Renta
₲ 238.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-225593
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.886.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.886.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2023-2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados