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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032786
Monto de la Factura
₲ 49.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.897.338

Retención DNCP
₲ 171.753
Retención IVA
₲ 1.341.819
Retención Renta
₲ 1.789.090
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-226492
Monto Contrato
₲ 389.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.443.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.443.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados