Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0030975
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.350.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126649
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.277.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 64.091
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-23-226492
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 389.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 366.443.892
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 366.443.892
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424430
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        