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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 3.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.741.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-39878
Monto Contrato
₲ 3.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.557.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.557.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Infrestructura de Red y Otros
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria