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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014560
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29803
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.531.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.531.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias