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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0061873
Monto de la Factura
₲ 1.788.725
Nro. Solicitud de Transferencia
78213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.725

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43073
Monto Contrato
₲ 100.877.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.873.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.873.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas