Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058357
Monto de la Factura
₲ 7.023.898
Nro. Solicitud de Transferencia
100988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.739.355
Retención DNCP
₲ 26.574
Retención IVA
₲ 52.502
Retención Renta
₲ 205.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23030-19-169177
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.736.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.736.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.