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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.923

Retención DNCP
₲ 19.259
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
₲ 148.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23030-19-170094
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361589
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.