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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061448
Monto de la Factura
₲ 141.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185437
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.653.516

Retención DNCP
₲ 498.756
Retención IVA
₲ 3.856.364
Retención Renta
₲ 3.856.364
Multa
₲ 3.535.000

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193090
Monto Contrato
₲ 777.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.726.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.928.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia