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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068589
Monto de la Factura
₲ 1.368.400
Nro. Solicitud de Transferencia
18482
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-42793
Monto Contrato
₲ 180.278.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.196.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.196.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES, METAL NO METAL Y REPUESTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas