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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010960
Monto de la Factura
₲ 516.660
Nro. Solicitud de Transferencia
93507
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.660

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-22321
Monto Contrato
₲ 131.454.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.115.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.115.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207117
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos (Ad - Referendum)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas