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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 16.523.136
Nro. Solicitud de Transferencia
61714
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.025.939

Retención DNCP
₲ 63.323
Retención IVA
₲ 110.798
Retención Renta
₲ 323.076
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-152014
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.168.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.168.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338243
Nombre de la Licitación
LCO 22 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia