Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004238
Monto de la Factura
₲ 7.386.960
Nro. Solicitud de Transferencia
61554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.164.191
Retención DNCP
₲ 28.303
Retención IVA
₲ 50.064
Retención Renta
₲ 144.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-152014
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.168.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.168.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338243
Nombre de la Licitación
LCO 22 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia