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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 5.497.380
Nro. Solicitud de Transferencia
148014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.227.908

Retención DNCP
₲ 19.591
Retención IVA
₲ 149.929
Retención Renta
₲ 99.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-144268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.292.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.292.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329834
Nombre de la Licitación
LCO 13 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia