Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 47.564.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.233.213
Retención DNCP
₲ 169.503
Retención IVA
₲ 1.297.220
Retención Renta
₲ 864.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-143803
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.674.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.674.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332049
Nombre de la Licitación
LCO 10 CONTRATACION DE SERVICIO PARA CATERING, CEREMONIAL Y EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia