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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031085
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61662
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943

Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151896
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.697.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.697.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia