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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035385
Monto de la Factura
₲ 3.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178886
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.607.581

Retención DNCP
₲ 13.509
Retención IVA
₲ 104.455
Retención Renta
₲ 104.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151896
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.697.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.697.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia