Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044766
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190383
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.490
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151896
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.697.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.697.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320815
Nombre de la Licitación
LCO 19 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
