Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008614
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.302.828
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110540
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.987.974
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 78.668
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 608.259
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 608.259
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Chul Choi Chung
        
                                    RUC
                            
            4828148-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            424372
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23006-23-227712
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 475.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 428.382.301
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 428.382.301
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424372
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo del Indigena
        