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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 26.674.277
Nro. Solicitud de Transferencia
83751
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.374.776

Retención DNCP
₲ 94.474
Retención IVA
₲ 723.016
Retención Renta
₲ 482.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123023
Monto Contrato
₲ 50.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.568.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.568.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio