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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181

Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-123383
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.961.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.961.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306611
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio