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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003843
Monto de la Factura
₲ 8.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.118.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-12-53879
Monto Contrato
₲ 8.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.720.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.720.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237271
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica