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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-008-0010726
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145383
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000

Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23029-24-238968
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.814.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.814.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439917
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES- AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior