Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85442
Monto Contrato
₲ 238.723.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.384.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.239.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado