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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 25.262.713
Nro. Solicitud de Transferencia
53367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.262.713

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-84535
Monto Contrato
₲ 325.714.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.378.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.587.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266732
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado