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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004338
Monto de la Factura
₲ 439.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84630
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.027.833

Retención DNCP
₲ 1.566.485
Retención IVA
₲ 11.988.409
Retención Renta
₲ 7.992.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109006
Monto Contrato
₲ 597.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.517.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.517.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas