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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012471
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546

Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14 d
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107355
Monto Contrato
₲ 21.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas