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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003630
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280

Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106028
Monto Contrato
₲ 279.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.094.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.094.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas