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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800

Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109568
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.128.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.128.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291753
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILACIÓN MECÁNICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas