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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 2.433.315
Nro. Solicitud de Transferencia
129426
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.039

Retención DNCP
₲ 8.671
Retención IVA
₲ 66.363
Retención Renta
₲ 44.242
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107827
Monto Contrato
₲ 141.173.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.529.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.529.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas