Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004264
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.850.003
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            131766
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-10-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.651.537
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 159.829
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.223.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 815.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
        
                                    RUC
                            
            80017208-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            025/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-15-111943
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 299.000.020
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 286.745.474
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 284.343.583
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297985
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        