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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 48.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.864.364

Retención DNCP
₲ 172.273
Retención IVA
₲ 1.318.418
Retención Renta
₲ 878.945
Multa
₲ 108.000

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111716
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.733.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.733.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA AD - REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas