Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000421
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            57908
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.019.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 71.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 363.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Ubaldino Marín Rojas
        
                                    RUC
                            
            541501-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-15-110578
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.525.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.519.944
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.927.085
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            289498
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y Reparaciones Menores de Máquinarias para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        