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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546

Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109734
Monto Contrato
₲ 230.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.690.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.018.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil