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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 1.214.023
Nro. Solicitud de Transferencia
72253
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.023

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-61796
Monto Contrato
₲ 228.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.537.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.537.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMINETO DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas