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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028825
Monto de la Factura
₲ 73.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156531
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-48750
Monto Contrato
₲ 175.172.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.255.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.255.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas