Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026362
Monto de la Factura
₲ 10.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-48750
Monto Contrato
₲ 175.172.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.255.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.255.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas