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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023379
Monto de la Factura
₲ 789.789
Nro. Solicitud de Transferencia
35558
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.789

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-66568
Monto Contrato
₲ 248.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.469.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.469.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas