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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006223
Monto de la Factura
₲ 204.706
Nro. Solicitud de Transferencia
32481
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.672

Retención DNCP
₲ 729
Retención IVA
₲ 5.583
Retención Renta
₲ 3.722
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-66568
Monto Contrato
₲ 248.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.469.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.469.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas