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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-56762
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.616.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.616.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas