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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116598
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60338
Monto Contrato
₲ 65.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.728.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.728.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas