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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63260
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-63924
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.297.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.297.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233972
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento de central telefónica y circuito cerrado de televisión para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios