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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 15.695.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.926.230

Retención DNCP
₲ 55.933
Retención IVA
₲ 428.062
Retención Renta
₲ 285.375
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104615
Monto Contrato
₲ 284.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.019.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.019.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados