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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 34.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.251.079

Retención DNCP
₲ 124.603
Retención IVA
₲ 953.591
Retención Renta
₲ 635.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104615
Monto Contrato
₲ 284.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.019.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.019.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados