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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204

Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104008
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.852.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.852.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados