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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 24.997.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.772.263

Retención DNCP
₲ 89.082
Retención IVA
₲ 681.753
Retención Renta
₲ 454.502
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104657
Monto Contrato
₲ 178.576.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.832.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.832.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados