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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 17.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.388

Retención DNCP
₲ 64.144
Retención IVA
₲ 490.901
Retención Renta
₲ 327.267
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104657
Monto Contrato
₲ 178.576.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.832.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.832.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados